如何确认审计报告的真实性 实施函证程序有什么项目
如何确认审计报告的真实性
上市公司的审计报告可以通过,巨潮资讯网就行验证.非上市公司审计报告,一般审计报告的最后有注师的注会证相关信息.可以根据注师信息进行查询询问
审计报告是律师事务所出具的.而且事务所对审计报告的真实性负责任.你直接查看审计报告就可以了.
你好!首先,确认的报表的真实性,应该从财务部的内核入手,即其是否具有良好的内部控制,这点很关键.再者,应该要获取到其管理层对财务数据的有效性的承诺,确定管理层的风险水平,综合前期的调查,综合确定其财务报表的审计风险.最后,任何的审计,在做好前期的准备前提下,根据经验所确定的风险水平,认定所审查报表是真实、无虚假记载.希望能对您有所帮助!如果对你有帮助,望采纳.
实施函证程序有什么项目
注册会计师控制函证的过程方法:1、将被询证者的名称、地址与被审计单位有关记录核对;2、将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对;3、在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函;4、询证函经被审计单位盖章后,由注册会计师直接发出;5、将发出询证函的情况形成审计工作记录;6、将收到的回函形成审计工作记录,并汇总统计函证结果.
审计资产负债表时,需要函证科目有: 1. 银行存款,银行贷款科目,直接向对应银行发“银行询证函”; 2. 往来科目,如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款,包括内部关联往来科目.综合考虑科目明细金额、账龄等因素抽取样本,向对应明细客户、供应商发函. 发函的目的是为了验证科目记录的真实性和准确性,具体要求有: 1. 银行存款科目一般对所有明细发函; 2. 往来科目则考虑明细金额和账龄抽样选取有代表性明细发函,企业内控有效,则适当减少抽样样本容量;否则,增大样本容量. 其他细节及回收函证的后续处理可参照《中国注册会计师审计准则第1213号——函证》.
审计程序中函证从含义上来说是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目的信息,通过直接来自第三方对有关信息和现存状况的声明,获取和评价审计证.
审计人员如何识别
对此,必须严加防范,认真做好识假、防假工作. 在识假中,运用现代风险导向审计方法是其发展方向.20世纪90年代,为了更好地发挥审计揭露会计舞弊的职能,在对.
你好!1.了解投标单位的情况.2.查看投标单位的历史所做的工程及资格.3.了解投标单位的法人及投标人相应的资格证书,如项目经理的挂靠单位是否与施工单位相符.如有疑问,请追问.
检查购货内容是否用于主营业务,如果是,检查当期成本利润率是否和前期相当,本期末存货数量和前期是否相当 如果不是,检查库存实物是否存在和完整,
审计程序包括哪些步骤
审计程序 一、含义:审计程序为完成审计工作所需详细步骤的审计程序,亦指出在审计底稿中证据的位置.审计程序对审计人员而言,就好像地图对旅行者,没有审计程序.
审计程序/步骤:1.取得或编制固定资产及折旧分类汇总表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对.2.实施分析性复核,查找差异原因.3.监.
审计的大致流程由下;1,拟定审计方案,也就是审计计划,通常说的都审计些什么/2,组织或配备审计力量、配备审计人员;3,下达审计通知书,通知书应注明被审计单.
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